貫徹執(zhí)行審計法律法規(guī)以及內部審計規(guī)定,建 立健全內部審計工作制度和流程,負責編制內部審計規(guī)劃、年度 工作計劃和專項審計工作方案并組織實施。負責對醫(yī)院財政財務 收支、經(jīng)濟活動、內部控制、風險管理等審計項目實施獨立、客 觀的監(jiān)督、評價與建議。開展全面日常審計、專項審計和跟蹤審 計,提出審計建議。對審計工作情況形成書面報告,經(jīng)批準同意 后反饋給有關部門執(zhí)行。監(jiān)督落實審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作。監(jiān)督 執(zhí)行上級審計決定和審計報告。對內部審計發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍 性、傾向性問題及時分析研究,督促制定和完善相關管理制度及 建立健全內部控制措施。建立審計信息共享、重要事項共同實施、 問題整改問責共同落實等工作機制。承辦醫(yī)院黨委、行政安排的 經(jīng)濟責任、離任審計,對審計對象履職情況提出表揚或批評建議。 對內審發(fā)現(xiàn)的重大問題,按照有關法律法規(guī)提出處理建議。協(xié)助 上級部門(單位)對醫(yī)院開展審計工作,協(xié)助和監(jiān)督社會中介機 構對醫(yī)院開展常規(guī)審計和專項審計工作。負責審計資料記錄、整理、歸檔和保密工作。醫(yī)院黨委行政交辦的其它事宜。