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  • 審計(jì)科
    作者:2323 文章來源:不詳 點(diǎn)擊量:更新時(shí)間:2023/4/17
     


    貫徹執(zhí)行審計(jì)法律法規(guī)以及內(nèi)部審計(jì)規(guī)定,建 立健全內(nèi)部審計(jì)工作制度和流程,負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審計(jì)規(guī)劃、年度 工作計(jì)劃和專項(xiàng)審計(jì)工作方案并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)對(duì)醫(yī)院財(cái)政財(cái)務(wù)  收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施獨(dú)立、客  觀的監(jiān)督、評(píng)價(jià)與建議。開展全面日常審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和跟蹤審 計(jì),提出審計(jì)建議。對(duì)審計(jì)工作情況形成書面報(bào)告,經(jīng)批準(zhǔn)同意 后反饋給有關(guān)部門執(zhí)行。監(jiān)督落實(shí)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改工作。監(jiān)督 執(zhí)行上級(jí)審計(jì)決定和審計(jì)報(bào)告。對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍 性、傾向性問題及時(shí)分析研究,督促制定和完善相關(guān)管理制度及 建立健全內(nèi)部控制措施。建立審計(jì)信息共享、重要事項(xiàng)共同實(shí)施、 問題整改問責(zé)共同落實(shí)等工作機(jī)制。承辦醫(yī)院黨委、行政安排的  經(jīng)濟(jì)責(zé)任、離任審計(jì),對(duì)審計(jì)對(duì)象履職情況提出表?yè)P(yáng)或批評(píng)建議。 對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的重大問題,按照有關(guān)法律法規(guī)提出處理建議。協(xié)助 上級(jí)部門(單位)對(duì)醫(yī)院開展審計(jì)工作,協(xié)助和監(jiān)督社會(huì)中介機(jī)  構(gòu)對(duì)醫(yī)院開展常規(guī)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)工作。負(fù)責(zé)審計(jì)資料記錄、整理、歸檔和保密工作。醫(yī)院黨委行政交辦的其它事宜。


     


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